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VATassure-Diamant

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VATassure ist die weltweit erste umfassende Lösung zum Prüfen von USt-Transaktionen und für die parallele Verwendung zu den bestehenden Systemen von Unternehmen ausgelegt.

 

VATassure

Einführung

In Umgebungen mit einer hohen Zahl an Transaktionen unterstützt VATassure Sie beim Managen des USt-Risikos, das bei komplexen Verkaufs- und Einkaufsabläufen besteht. Mithilfe von VATassure können Unternehmen außerdem die Erstattung von im Inland bereits geleisteten USt-Zahlungen maximieren, indem eine elektronische Prüfung der Daten des Abrechnungssystems durchgeführt wird.

Unternehmen mit einer großen Anzahl von Kreditoren- und Debitorentransaktionen möchten sich immer mehr auf interne Prozesse und Finanzanwendungen verlassen können, wenn es um die Ausweisung und Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen im In- und Ausland geht. Weil Ausnahmefälle unvermeidbar sind, fällt ein kleiner Prozentsatz der Transaktionen aus den standardmäßigen Kontrollen und Prüfungen heraus. Bei größeren Transaktionen kann dieser kleine Prozentsatz zu beträchtlichen Diskrepanzen führen. Meridian VATassure unterstützt Sie beim Optimieren der Einhaltung von USt-Vorschriften, indem komplexe Transaktionen in ERP-Systemen überprüft werden. Das modulare Angebot ermöglicht Unternehmen die Auswahl der jeweils erforderlichen Komponenten.

Für diesen Ansatz sind keine IT-Investitionen und keine zusätzlichen Mitarbeiter erforderlich, und die Implementierung ist einfach.
VATassure besteht aus drei unterstützenden Servicekomponenten:

  1. VATassure Accounts Payable:
  2. VATassure Accounts Receivable:
  3. VATassure ERP Configuration:

Sollten Sie zu unseren VATassure Leistungen weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:


E-mail: info@meridianglobalservices.com
Telefon: +44 208 601 4602

 

VATassure AP

VATassure Accounts Payable:

Ermöglicht Unternehmen die Ermittlung und Korrektur von zu hohen und zu niedrigen Umsatzsteuerforderungen aufgrund von Fehlern bei Kreditorentransaktionen. Beispielfunktionen:

  • Nicht geltend gemachte Vorsteuerbeträge
  • Zu viel geforderte Vorsteuerbeträge aufgrund der fehlerhaften Anwendung von Regeln für den Vorsteuerabzug
  • Zu viel geforderte Vorsteuerbeträge aufgrund von doppelten Rechnungen
  • Fehlerhafte USt-Codierung
  • Prüfen der Quelldokumente
  • Hilfe beim Erstellen von USt-Erklärungen
  • Prüfpfad für System und Dokumente
 

VATassure AR

VATassure Accounts Receivable:

Hierbei handelt es sich um eine ausführliche Prüfung und Analyse von Fehlern bei der USt-Abrechnung, -Ausweisung und -Erklärung in Verbindung mit Kreditorentransaktionen
Beispielfunktionen:

  • Ausweisung zu niedriger/hoher Umsatzsteuerbeträge in der Erklärung aufgrund der fehlerhaften Anwendung von EU- oder Exportfreibeträgen
  • Anwendung falscher Umsatzsteuerprozentsätze auf Klassen von Produkten/Dienstleistungen
  • Schwellenwerte für Fernverkäufe
  • Fehlerhafte Anwendung der Gebührenumkehr
  • Fehlerhafte Klassifizierung von Steuerschlüsseln
  • Fehlerhafte Ausweisung in Umsatzsteuererklärungen
 

VATassure ERP

VATassure ERP Configuration:

Hierbei handelt es sich um eine gründliche Prüfung der Umsatzsteuerkonfiguration und eingerichteten Steuerschlüssel anhand von empfohlenen Vorgehensweisen und Geschäftsabläufen in ERP-Systemen. Beispielfunktionen:

  • Prüfen von Verfahren zur Steuerberechnung
  • Ausführliche Prüfung der Steuerschlüssel
  • Zuordnung von Steuerschlüsseln zu Einkaufs- und Verkaufsabläufen/-szenarios
  • Prüfung anhand von empfohlenen Vorgehensweisen
  • Prüfung von USt-Bedingungsdatensätzen
  • Ermittlung von Fehlern in Umsatzsteuererklärungen
  • Konfiguration von Umsatzsteuerberichten

 
Betreffend